集团公司例行审计下属单位

发布时间:2019-08-05

7月22日、23日,根据内部审计管理的要求,集团公司纪委、财务处、人劳处、工会、经营审计处人员组成内部审计小组,在副总经理李军的带领下,对运营分公司、独立核算单位、大修厂2018年12月至2019年6月份的经营情况进行检查。检查中,李军对各下属单位提出管理创新,利用现有条件使经济效益最大化;利用淡季,节能降耗,根据实际情况减少运营成本的要求,进一步明确了各单位工作目标。